為規(guī)范內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,加強內(nèi)部審計監(jiān)督和風險管理,市城發(fā)集團充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,結(jié)合企業(yè)實際情況,進一步修訂《三明城發(fā)集團內(nèi)部審計管理制度》。
此次內(nèi)部審計管理制度修訂,主要是對原有部分內(nèi)容進行修改,并新增第七章“內(nèi)部審計整改與成果運用”的五條制度,旨在建立審計整改落實工作制,強化審計整改工作,落實審計成果運用。
《三明城發(fā)集團內(nèi)部審計管理制度(修訂版)》的印發(fā),進一步規(guī)范集團內(nèi)部審計工作開展,加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,改善企業(yè)經(jīng)營管理,保障集團健康有序科學發(fā)展。